省水科院召开内部审计情况反馈会
阅读量: 来源: 刘若舟 时间:2020-04-08

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  会场

4月7日,省水科院召开内部审计情况反馈会,院纪委书记刘毅生主持会议,院财务与资产管理科、党办(纪检监察室)、工会、科研管理科、基础公司、洪图公司、白蚁公司、善水公司、鄱水公司负责人和院属公司财务人员参加会议。

会上,内部审计小组向被审计部门和单位反馈了审计中发现的问题和不足,指出各部门和单位存在固定资产管理不够严格、财务报账手续不够规范等共性问题。

刘毅生要求被审计部门和单位思想上要高度重视审计问题的整改工作,行动上要立行立改,做到问题整改不留尾巴、不留死角;要进一步完善本部门、本单位的财务管理制度,做到管理规范、收支明晰。财务与资产管理科要及时对相关人员开展业务培训、适时组织固定资产清查、进一步完善财务报账和审计制度。与会人员要认真学习财务知识,做到业务精、知规矩;要坚持原则,严格执行各项财务规章制度;要强化责任心,认真审核各类财务报账项目。

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