我院召开2023年度内部控制报告编制培训暨工作部署会
阅读量: 来源:财务审计科 仇根平 文/图 时间:2024-04-02

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会议现场

为进一步做好我院2023年度行政事业单位内部控制报告编制工作,329日下午,我院召开2023年内部控制报告编制培训暨工作部署会,院党委委员、副院长吴晓彬参加会议并讲话。

会上,财务审计科负责人宣贯了2023年行政事业单位内部控制报告编报政策、要求及时间节点,通报了2024年全院各部门项目预算的最新执行进度,并介绍了省水利厅2024年预算执行调度管理考核办法。财务审计科相关人员对2023年内部控制编报详细内容及2024年预算管理、政府采购相关知识进行培训,对各部门的问题进行现场答疑。

吴晓彬强调,要提高政治站位,充分认识到内部控制建设的重要性和必要性。推进行政事业单位内部控制建设是单位治理能力的有力抓手,建立健全内部控制体系既是优化单位内部资源配置、实现业财融合的有效途径,也是强化廉政风险控制、提升预算绩效管理的重要手段。二要明确责任主体,落实工作要求。加强组织协调,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,有序推进,切实做好内部控制报告的编报工作。三要坚持问题导向,全面加强内部控制报告的分析应用。深入挖掘内部控制报告应用价值,对照检查,查缺补漏,指导和监督内部控制有关问题的整改落实,确保单位内部控制体系的建立健全和有效实施。

各部门分管负责人、报账员,财务审计科全体人员共计30余人参加会议。

 


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