我院召开2022年内部审计反馈会
阅读量: 来源: 财务审计科 文:仇根平 图:余芸桄 时间:2023-01-06

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会议现场

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会议现场

为进一步规范我院财务审计工作,贯彻落实内部审计要求,持续推动财务审计工作高质量开展,1月3日,我院召开2022年内部审计反馈会,院领导许新发、刘毅生出席会议,高江林主持会议。

会上,财务审计科负责人分别报告了院党委、工会、食堂和院属公司内部审计情况,同时通报了许小华、游文荪、周斌三位同志的经济责任审计报告。

许新发对财务审计工作开展成效给予肯定,并指出,一是要提高政治站位,恪守财经纪律,确保财务资金安全;二是持续加强内部审计工作,坚持财务全流程监督管理;三是压实责任,强调责任到人,层层把关;四是不断健全和完善财务管理制度和流程,推动财务工作全面规范化、标准化、信息化。

刘毅生强调,财务审计工作是一项专业技术性很强的工作,财务工作人员必须思想上高度重视,压实责任,坚持原则,把好关口。同时,要主动学习,善于学习,不断改进工作方法,对内部审计发现的问题,要按照时间节点逐项整改,问题清零。

高江林对财务审核、制度宣贯、整改要求及时限等方面提出了具体要求。院纪检监察办公室、相关部门负责人、院属学会、公司法人及财务审计科全体人员共计20余人参会。

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